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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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농업유통과 [일반회계] | |||||||
지역특화산업육성 | |||||||
> 고품질 특화작물 생산기반 조성 | |||||||
인삼생산 자재지원 | 자체 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
고품질 고추생산 기반구축 | 자체 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 60% | |
농작물 재해보험 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 133,350,000 | 0 | 133,350,000 | 0% | |
과수생산 자재지원 | 자체 | 농림해양수산 | 16,200,000 | 9,408,000 | 6,792,000 | 58.074% | |
과수노력절감 생산장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,357,000 | 13,750,000 | 1,607,000 | 89.536% | |
과실 품질향상 자재지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,950,000 | 0 | 3,950,000 | 0% | |
친환경 맞춤형원예생산시설 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 36,500,000 | 500,000 | 36,000,000 | 1.37% | |
친환경 지역특화작목 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 42,000,000 | 17,100,000 | 24,900,000 | 40.714% | |
인삼생산시설현대화 | 보조 | 농림해양수산 | 29,060,000 | 0 | 29,060,000 | 0% | |
고추비가림재배시설 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | 0% | |
고려인삼시군협의회 분담금 | 자체 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
증평인삼 육성사업 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
초등 돌봄교실 과일간식 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,513,000 | 0 | 9,513,000 | 0% | |
고품질 부추생산 자재지원 | 자체 | 농림해양수산 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 | 100% | |
가뭄대비 농업용 소형관정 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
시설원예현대화 | 보조 | 농림해양수산 | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 | 0% | |
원예특작 시설하우스 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 2,000,000 | 18,000,000 | 10% | |
화훼농가 친환경하우스 필름 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | 0% | |
종자산업기반구축 | 보조 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
재무활동(농업유통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(농업유통과) | 자체 | 일반공공행정 | 55,115,000 | 0 | 55,115,000 | 0% | |
유통식품 경쟁력 제고 | |||||||
> 정부양곡관리 | |||||||
정부양곡관리비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 114,700,000 | 105,416,010 | 9,283,990 | 91.906% | |
벼 건조료 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
> 유통 경쟁력 강화 | |||||||
증평인삼 및 농특산물 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 167,000,000 | 4,750,000 | 162,250,000 | 2.844% | |
포장재 제작 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 1,485,000 | 78,515,000 | 1.856% | |
학교급식지원 | 자체 | 농림해양수산 | 271,400,000 | 270,560,000 | 840,000 | 99.69% | |
농특산물 전시 및 판매지원 | 자체 | 농림해양수산 | 34,000,000 | 162,800 | 33,837,200 | 0.479% | |
농특산물 홍보지원 | 자체 | 농림해양수산 | 10,200,000 | 2,620,000 | 7,580,000 | 25.686% | |
충청북도 청풍명월장터 브랜드숍 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 8,120,000 | 5,880,000 | 58% | |
증평선애삼 유통활성화 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 7,250,000 | 0 | 7,250,000 | 0% | |
국내 식품전시회 참가지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,874,000 | 0 | 10,874,000 | 0% | |
초·중·고교 무상급식 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,595,376,000 | 1,595,376,000 | 0 | 100% | |
농식품 모바일 마케팅지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 8,600,000 | 6,400,000 | 57.333% | |
로컬푸드 유통 활성화 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
지역단위 푸드플랜 구축 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
농식품유통 분야 위원회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 100% | |
로컬푸드 활용 돌봄체계 구축 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50% | |
지역농산물 연중생산 비닐하우스 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 21,450,000 | 0 | 21,450,000 | 0% | |
로컬푸드 직매장 활성화 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
공공급식 기획생산체계 구축 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
지역 푸드플랜 운영(안전관리) 지원사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 148,300,000 | 37,988,500 | 110,311,500 | 25.616% | |
로컬푸드 연중생산 비닐하우스 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 44,100,000 | 0 | 44,100,000 | 0% | |
도안복합문화센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 29,432,000 | 2,430 | 29,429,570 | 0.008% | |
대학 천원의 아침밥 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
먹거리 통합지원센터 건립 | 보조 | 농림해양수산 | 856,000,000 | 0 | 856,000,000 | 0% | |
지역특화 스마트 농업 농촌 조성 | |||||||
> 스마트 농업 농촌 조성 | |||||||
스마트 농업 농촌 조성 | 자체 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 56,000,000 | 24,000,000 | 70% | |
농업스타트업 단지 조성 | 자체 | 농림해양수산 | 712,064,420 | 83,250,970 | 628,813,450 | 11.691% | |
레이크파크 연계 체류형 스마트 농촌 조성사업 | 자체 | 농림해양수산 | 4,093,546,300 | 145,529,170 | 3,948,017,130 | 3.555% | |
공공건축지원(신활력) | |||||||
> 공공건축조성(신활력) | |||||||
기초생활인프라(34플러스센터건립)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 31,600,000 | 30,851,120 | 748,880 | 97.63% | |
기초생활인프라(34플러스센터건립) | 자체 | 농림해양수산 | 79,209,000 | 9,821,340 | 69,387,660 | 12.399% | |
농촌 경쟁력 강화 | |||||||
> 농촌생활환경조성 | |||||||
권역 시설 정비 및 유지 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 14,553,300 | 5,446,700 | 72.767% | |
마을만들기종합개발(원평)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 481,849,660 | 33,275,350 | 448,574,310 | 6.906% | |
마을만들기종합개발(대지랭이)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 666,108,900 | 528,487,500 | 137,621,400 | 79.34% | |
마을만들기종합개발(곡강골)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 100% | |
마을만들기종합개발(뇌실)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 380,998,500 | 350,000,000 | 30,998,500 | 91.864% | |
마을만들기종합개발(재평골)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 345,070,600 | 337,500,000 | 7,570,600 | 97.806% | |
도안면 기초생활거점조성 | 보조 | 농림해양수산 | 1,474,285,000 | 1,474,285,000 | 0 | 100% | |
마을만들기종합개발(백암)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 544,400,000 | 527,900,000 | 16,500,000 | 96.969% | |
농촌공간계획(농촌다움복원)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 470,000,000 | 470,000,000 | 0 | 100% | |
삼기 문화복지회관 부지매입 | 자체 | 농림해양수산 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0% | |
유통식품 경쟁력 제고 | |||||||
> 유통 경쟁력 강화 | |||||||
어울림공원 조성(균형발전 기반조성) | 보조 | 국토및지역개발 | 767,323,200 | 20,288,390 | 747,034,810 | 2.644% | |
고향올래 조성사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0% | |
축산산림과 [일반회계] | |||||||
축산산업 선진화 추진 | |||||||
> 축산경영안정 지원 | |||||||
가축생균제 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 13,000,000 | 2,935,000 | 10,065,000 | 22.577% | |
학교 우유급식 | 보조 | 농림해양수산 | 75,400,000 | 1,822,760 | 73,577,240 | 2.417% | |
축산업무 홍보 및 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 4,555,000 | 3,354,500 | 1,200,500 | 73.644% | |
한우 등록지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 11,360,000 | 11,360,000 | 0 | 100% | |
고능력 돼지 액상정액 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 11,325,000 | 0 | 11,325,000 | 0% | |
우량종돈 개량사업 | 자체 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
홍삼포크 생산 출하 장려금 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
유기질 퇴비생산 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 43,500,000 | 6,054,000 | 37,446,000 | 13.917% | |
축산경영정보지 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 0% | |
가축재해보험 | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 69,988,810 | 11,190 | 99.984% | |
쇠고기이력제(귀표부착비 지원) | 보조 | 농림해양수산 | 19,200,000 | 3,158,400 | 16,041,600 | 16.45% | |
양봉산업 경쟁력 강화(양봉벌통) | 보조 | 농림해양수산 | 3,300,000 | 231,000 | 3,069,000 | 7% | |
홍삼포크 삼겹살 대잔치 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
송아지생산안정제 | 보조 | 농림해양수산 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0% | |
젖소경쟁력 강화사업(능력검정) | 보조 | 농림해양수산 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
젖소경쟁력 강화사업(낙농헬퍼) | 보조 | 농림해양수산 | 4,253,000 | 0 | 4,253,000 | 0% | |
친환경 선도농가 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0% | |
수정란 이식시술료 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0% | |
가축 기후변화 대응시설 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
양봉 생산물 처리장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0% | |
한돈 사료첨가제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
홍삼포크 특허권 연차등록료 | 자체 | 농림해양수산 | 500,000 | 373,000 | 127,000 | 74.6% | |
양봉산업 경쟁력 강화(양봉화분) | 보조 | 농림해양수산 | 13,875,000 | 1,102,500 | 12,772,500 | 7.946% | |
내수면 양식장 수질 개선 | 보조 | 농림해양수산 | 16,200,000 | 16,200,000 | 0 | 100% | |
내수면 양식장 지하수 노후관정 정비 | 보조 | 농림해양수산 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 100% | |
양식어업인 수산약품 및 양식장비 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 1,402,000 | 1,402,000 | 0 | 100% | |
한우경쟁력 강화사업 | 보조 | 농림해양수산 | 27,300,000 | 0 | 27,300,000 | 0% | |
양봉농가 설탕사료 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 19,400,000 | 315,000 | 19,085,000 | 1.624% | |
가축 폐사체 처리기 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
말벌퇴치장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0% | |
한우 송아지 경매장 출하 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
지능형 교배시기 탐지기 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 0% | |
양봉농가 농약해독제 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0% | |
내수면 어도 개보수 | 보조 | 농림해양수산 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 100% | |
곤충 사육가공 시설장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
악취저감제 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
꿀벌 입식비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 11,375,000 | 0 | 11,375,000 | 0% | |
우수 여왕벌 보급사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0% | |
청년어촌정착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 2,200,000 | 8,800,000 | 20% | |
양봉화분사료 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 가축방역시스템 구축 | |||||||
가축 방역약품 및 재료구입 | 자체 | 농림해양수산 | 19,810,000 | 16,802,500 | 3,007,500 | 84.818% | |
한우 송아지 약품 구입 | 자체 | 농림해양수산 | 10,800,000 | 10,548,190 | 251,810 | 97.668% | |
방역차량 유지관리비 | 자체 | 농림해양수산 | 900,000 | 558,390 | 341,610 | 62.043% | |
공동방제단 운영비 | 보조 | 농림해양수산 | 26,754,000 | 4,623,530 | 22,130,470 | 17.282% | |
가축방역용 약품 및 물품구입 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 3,981,680 | 18,320 | 99.542% | |
고품질 축산물 생산 구충제 공급 | 자체 | 농림해양수산 | 33,168,000 | 31,120,170 | 2,047,830 | 93.826% | |
가축 예방주사 및 기생충 구제 | 보조 | 농림해양수산 | 75,164,000 | 52,868,330 | 22,295,670 | 70.337% | |
양계 전염병 예방 | 보조 | 농림해양수산 | 7,880,000 | 7,821,270 | 58,730 | 99.255% | |
살처분보상금 | 보조 | 농림해양수산 | 2,562,500,000 | 2,117,429,470 | 445,070,530 | 82.631% | |
구제역 예방접종 강화사업 | 보조 | 농림해양수산 | 47,975,000 | 24,224,000 | 23,751,000 | 50.493% | |
닭F낭병(감보로병) 예방백신구입 | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 7,985,380 | 14,620 | 99.817% | |
축산차량 등록제 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 8,078,000 | 2,930,180 | 5,147,820 | 36.274% | |
폐사된 소 처리비용 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,500,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 60% | |
공수의사 방역활동 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 36,000,000 | 12,000,000 | 24,000,000 | 33.333% | |
젖소 번식장애 컨설팅 | 보조 | 농림해양수산 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0% | |
가축전염병 매개해충 구제 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 4,950,000 | 50,000 | 99% | |
동물보호센터 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 20,100,000 | 10,649,700 | 9,450,300 | 52.984% | |
양봉 전염병 예방 | 보조 | 농림해양수산 | 1,800,000 | 1,794,190 | 5,810 | 99.677% | |
양돈 전염병 예방 | 보조 | 농림해양수산 | 5,250,000 | 5,243,950 | 6,050 | 99.885% | |
구제역 백신접종 완화제 | 보조 | 농림해양수산 | 12,540,000 | 12,526,170 | 13,830 | 99.89% | |
브루셀라병 및 결핵병 채혈보정비 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 10,130,000 | 1,870,000 | 84.417% | |
공중방역수의사 주거비지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,600,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 41.667% | |
AI·구제역 방역 상황실 급식비 | 자체 | 농림해양수산 | 2,080,000 | 1,180,000 | 900,000 | 56.731% | |
구제역 예방접종 시술비 | 보조 | 농림해양수산 | 63,000,000 | 13,872,000 | 49,128,000 | 22.019% | |
길고양이 중성화사업 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 2,600,000 | 9,400,000 | 21.667% | |
유기동물 입양비용 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
악성가축전염병 차단방역 | 자체 | 농림해양수산 | 16,240,000 | 940,000 | 15,300,000 | 5.788% | |
가축방역업무 홍보 및 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 43,283,000 | 19,736,720 | 23,546,280 | 45.599% | |
축산차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 1,800,000 | 420,000 | 1,380,000 | 23.333% | |
통제초소운영 및 소독비용지원 | 보조 | 농림해양수산 | 138,600,000 | 62,432,770 | 76,167,230 | 45.045% | |
유기동물 입양 비용 지원(구조·보호비) | 보조 | 농림해양수산 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 100% | |
염소 흔들이병 예방약 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 3,180,000 | 3,150,000 | 30,000 | 99.057% | |
가축매몰지 발굴소멸 처리 | 보조 | 농림해양수산 | 179,163,000 | 147,000,000 | 32,163,000 | 82.048% | |
구제역 예방백신 구입지원 | 보조 | 농림해양수산 | 63,571,000 | 38,172,360 | 25,398,640 | 60.047% | |
염소 포획비 및 접종시술비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 47,960,000 | 12,023,000 | 35,937,000 | 25.069% | |
CCTV 등 방역인프라 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 16,980,000 | 0 | 16,980,000 | 0% | |
반려동물 놀이터 설치(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 5,500,000 | 94,500,000 | 5.5% | |
거점 세척소독시설 운영비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,600,000 | 6,030,780 | 6,569,220 | 47.863% | |
아프리카돼지열병 예방사업 | 보조 | 농림해양수산 | 9,022,000 | 4,719,000 | 4,303,000 | 52.305% | |
IB예방백신구입 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 4,994,820 | 5,180 | 99.896% | |
AI 현장 방역검사비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,123,000 | 961,700 | 3,161,300 | 23.325% | |
젖소 유방염 예방백신 구입 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 693,000 | 680,710 | 12,290 | 98.227% | |
농촌지역 실외 사육견 중성화 | 보조 | 농림해양수산 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 0% | |
AI 등 가축전염병 방역대책비 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 9,950,320 | 49,680 | 99.503% | |
소 구제역 혈청예찰 채혈비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
저병원성 조류인플루엔자 백신지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,000,000 | 979,470 | 20,530 | 97.947% | |
취약계층 반려동물 의료비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,400,000 | 0 | 6,400,000 | 0% | |
공동방제단 인건비 | 보조 | 농림해양수산 | 29,890,000 | 8,132,980 | 21,757,020 | 27.21% | |
파리포획기 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
생계안정자금지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,176,000 | 4,176,000 | 0 | 100% | |
소득안정자금지원 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
송아지 폐사예방 초유 면역제 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 3,954,060 | 45,940 | 98.852% | |
럼피스킨 예방접종 시술비 | 보조 | 농림해양수산 | 13,300,000 | 0 | 13,300,000 | 0% | |
곤충매개 소 전염병 예방사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0% | |
> 친환경 축산기반 조성 | |||||||
사료작물 종자대 | 보조 | 농림해양수산 | 13,220,000 | 0 | 13,220,000 | 0% | |
사일리지(담근먹이) 제조비 | 보조 | 농림해양수산 | 96,140,000 | 0 | 96,140,000 | 0% | |
사료작물 생산지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,400,000 | 0 | 10,400,000 | 0% | |
친환경 축산물 인증농가 계란판 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
친환경축산 시설장비 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 84,000,000 | 19,325,000 | 64,675,000 | 23.006% | |
볏짚처리비(비닐) 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 11,040,000 | 0 | 11,040,000 | 0% | |
가축분뇨처리 장비 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
축산물HACCP컨설팅 | 보조 | 농림해양수산 | 840,000 | 0 | 840,000 | 0% | |
명예축산물위생감시원 운영 수당 | 보조 | 농림해양수산 | 300,000 | 50,000 | 250,000 | 16.667% | |
축사 환경정비 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
가축분뇨 고속발효 건조기 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 77,000,000 | 0 | 77,000,000 | 0% | |
양돈 액비저장조 가축분뇨 발효제 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0% | |
한우 퇴비 발효 촉진제 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,308,000 | 0 | 9,308,000 | 0% | |
조사료 수확장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 100% | |
비육용 암소시장 육성사업 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0% | |
유기유실동물 및 반려동물놀이터 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 17,040,000 | 394,400 | 16,645,600 | 2.315% | |
경제·환경·문화적 가치높은 숲다운 숲 육성 | |||||||
> 다목적 산림자원/경영기반 구축 | |||||||
임도시설(간선임도) | 보조 | 농림해양수산 | 504,656,000 | 20,700,000 | 483,956,000 | 4.102% | |
정책숲가꾸기 | 보조 | 농림해양수산 | 377,507,000 | 105,540,000 | 271,967,000 | 27.957% | |
큰나무 공익조림 | 보조 | 농림해양수산 | 60,206,000 | 49,148,000 | 11,058,000 | 81.633% | |
생활권 등산로 정비(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 91,000,000 | 4,960,000 | 86,040,000 | 5.451% | |
목재펠릿 보일러 | 보조 | 농림해양수산 | 10,920,000 | 0 | 10,920,000 | 0% | |
목재제품 품질관리 지도점검 | 보조 | 농림해양수산 | 338,000 | 338,000 | 0 | 100% | |
친환경임산물재배관리 | 보조 | 농림해양수산 | 16,858,000 | 16,080,000 | 778,000 | 95.385% | |
임업정보지 구독 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,456,000 | 0 | 3,456,000 | 0% | |
숲가꾸기자원조사단 | 보조 | 농림해양수산 | 50,820,000 | 17,975,880 | 32,844,120 | 35.372% | |
임도시설 유지보수(임도관리원)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 45,000,000 | 17,739,740 | 27,260,260 | 39.422% | |
임산물생산단지조성 | 보조 | 농림해양수산 | 18,174,000 | 0 | 18,174,000 | 0% | |
숲가꾸기패트롤 | 보조 | 농림해양수산 | 121,330,000 | 48,603,420 | 72,726,580 | 40.059% | |
공익림 가꾸기 | 보조 | 농림해양수산 | 27,120,000 | 10,384,000 | 16,736,000 | 38.289% | |
임도시설 유지보수(구조개량)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 68,000,000 | 3,730,000 | 64,270,000 | 5.485% | |
경제림조성 | 보조 | 농림해양수산 | 70,055,000 | 7,300,000 | 62,755,000 | 10.42% | |
목재수확 점검관리 | 보조 | 농림해양수산 | 4,005,000 | 0 | 4,005,000 | 0% | |
임업용기자재 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0% | |
산불예방 숲가꾸기 | 보조 | 농림해양수산 | 37,969,000 | 35,062,000 | 2,907,000 | 92.344% | |
지역특화조림 | 보조 | 농림해양수산 | 20,818,000 | 8,300,000 | 12,518,000 | 39.869% | |
임도시설 유지보수(임도보수)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | 0% | |
> 산림자원 보존 및 피해복구 | |||||||
보호수 정비사업 | 보조 | 농림해양수산 | 11,963,000 | 11,963,000 | 0 | 100% | |
산림병해충예찰방제단 | 보조 | 농림해양수산 | 91,560,000 | 29,637,280 | 61,922,720 | 32.369% | |
산불예방체계 구축 및 운영(경상) | 보조 | 농림해양수산 | 19,700,000 | 6,085,120 | 13,614,880 | 30.889% | |
산림경영 및 보호업무 추진 | 자체 | 농림해양수산 | 48,709,000 | 27,941,100 | 20,767,900 | 57.363% | |
산불감시원 | 보조 | 농림해양수산 | 175,610,000 | 112,668,240 | 62,941,760 | 64.158% | |
사방사업 | 보조 | 농림해양수산 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | 100% | |
사유림경영정보 DB구축 | 보조 | 농림해양수산 | 10,446,000 | 6,568,420 | 3,877,580 | 62.88% | |
산사태취약지역 표지판 설치 | 보조 | 농림해양수산 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 100% | |
소나무재선충병 예찰조사원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,373,000 | 8,676,960 | 9,696,040 | 47.227% | |
산사태현장예방단 | 보조 | 농림해양수산 | 61,140,000 | 17,735,280 | 43,404,720 | 29.008% | |
산불진화체계 구축 및 운영(경상) | 보조 | 농림해양수산 | 21,355,000 | 19,115,000 | 2,240,000 | 89.511% | |
산불진화인력 교육훈련 평가 | 보조 | 농림해양수산 | 3,471,000 | 3,471,000 | 0 | 100% | |
산불전문예방진화대 | 보조 | 농림해양수산 | 277,826,000 | 182,234,960 | 95,591,040 | 65.593% | |
산불상황관제시스템 | 보조 | 농림해양수산 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 100% | |
산림병해충방제 | 보조 | 농림해양수산 | 37,037,000 | 5,412,000 | 31,625,000 | 14.612% | |
산불방지대책 | 보조 | 농림해양수산 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 100% | |
산불진화용 헬기 임차 | 보조 | 농림해양수산 | 45,016,000 | 45,016,000 | 0 | 100% | |
산불소화시설 유지보수 | 보조 | 농림해양수산 | 8,300,000 | 0 | 8,300,000 | 0% | |
산림병해충 방제장비 구입 | 보조 | 농림해양수산 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 | 100% | |
산불대응센터 운영지원 | 자체 | 농림해양수산 | 32,472,000 | 19,820,520 | 12,651,480 | 61.039% | |
산사태 발생 우려지역 실태조사 | 보조 | 농림해양수산 | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 | 0% | |
기계화산불진화시스템 | 보조 | 농림해양수산 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 100% | |
호우피해 복구사업(산림) | 보조 | 농림해양수산 | 2,076,296,000 | 550,574,850 | 1,525,721,150 | 26.517% | |
행정운영경비(축산산림과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 51,135,000 | 51,135,000 | 0 | 100% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 59,137,000 | 25,385,030 | 33,751,970 | 42.926% | |
삶의 질을 높이는 녹지공간 창조 | |||||||
> 푸르름이 가득한 녹지공간 조성 | |||||||
공원녹지 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,094,857,000 | 312,910,810 | 781,946,190 | 28.58% | |
무궁화분화 육성 및 식재지 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 4,770,000 | 4,770,000 | 0 | 100% | |
산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,869,000 | 3,944,000 | 19,925,000 | 16.524% | |
보강천 미루나무숲 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 61,300,000 | 26,764,000 | 34,536,000 | 43.661% | |
가로수 및 조경수 관리사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 49,698,000 | 10,302,000 | 82.83% | |
꽃모식재 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 496,206,000 | 170,317,600 | 325,888,400 | 34.324% | |
기후대응 도시숲 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,100,000,000 | 420,210,000 | 679,790,000 | 38.201% | |
자녀안심 그린숲 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 67,931,400 | 132,068,600 | 33.966% | |
재무활동(축산산림과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 222,185,000 | 135,400,270 | 86,784,730 | 60.94% | |
재난안전과 [일반회계] | |||||||
하천 정비 | |||||||
> 하천 관리 | |||||||
지방하천 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 70,760,000 | 17,040,000 | 53,720,000 | 24.081% | |
지방하천 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 290,500,000 | 105,800,000 | 184,700,000 | 36.42% | |
하천 생태공원 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 215,020,000 | 44,232,370 | 170,787,630 | 20.571% | |
보강천 인도교 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
삼기천 제방공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 582,769,700 | 162,205,020 | 420,564,680 | 27.833% | |
전시 및 비상대비 운영 | |||||||
> 전시 및 비상대비운영 | |||||||
민방위 교육훈련 | 자체 | 공공질서및안전 | 16,500,000 | 11,740,000 | 4,760,000 | 71.152% | |
민방위시설장비 유지 및 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 37,748,000 | 17,211,000 | 20,537,000 | 45.594% | |
사회복무요원 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 186,685,000 | 45,115,610 | 141,569,390 | 24.167% | |
민방위교육운영비 | 보조 | 공공질서및안전 | 5,696,000 | 3,900,000 | 1,796,000 | 68.469% | |
국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,900,000 | 1,216,000 | 684,000 | 64% | |
민방위대 교육훈련 강사수당 | 보조 | 공공질서및안전 | 4,500,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 40% | |
을지연습 및 비상대비 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 23,820,000 | 14,055,000 | 9,765,000 | 59.005% | |
민방위 주민대피시설 운영관리 | 보조 | 공공질서및안전 | 7,445,000 | 0 | 7,445,000 | 0% | |
마을단위 소집단 훈련경비 | 보조 | 공공질서및안전 | 684,000 | 684,000 | 0 | 100% | |
민방위 경보시설 재정비 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
군민생활안전기반강화 | |||||||
> 관제센터 운영 | |||||||
센터운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 276,398,000 | 155,498,790 | 120,899,210 | 56.259% | |
관제센터 장비유지 | 자체 | 공공질서및안전 | 224,879,000 | 122,345,680 | 102,533,320 | 54.405% | |
초등학교 CCTV 연계사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 139,432,000 | 49,596,860 | 89,835,140 | 35.571% | |
> 카메라관리 | |||||||
카메라 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 685,409,000 | 225,191,430 | 460,217,570 | 32.855% | |
증평읍 생활방범 카메라 설치사업 | 자체 | 공공질서및안전 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
재난안전 관리 | |||||||
> 생활안전 기반 조성 | |||||||
안전관리위원회 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 1,400,000 | 700,000 | 700,000 | 50% | |
안전문화운동 | 자체 | 공공질서및안전 | 9,060,000 | 9,040,000 | 20,000 | 99.779% | |
시설물 안전점검 | 자체 | 공공질서및안전 | 9,660,000 | 6,360,000 | 3,300,000 | 65.839% | |
어린이놀이시설 관리 및 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 4,500,000 | 415,560 | 4,084,440 | 9.235% | |
안전한 지역사회 만들기 모델사업 | 자체 | 공공질서및안전 | 2,800,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 64.286% | |
증평군민 안전보험 | 보조 | 공공질서및안전 | 22,000,000 | 21,733,140 | 266,860 | 98.787% | |
생애주기별 국민안전행동요령 홍보 | 보조 | 공공질서및안전 | 2,240,000 | 2,240,000 | 0 | 100% | |
재난안전체험마당 운영 | 보조 | 공공질서및안전 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
군복무 청년 상해보험 | 자체 | 공공질서및안전 | 6,000,000 | 5,988,780 | 11,220 | 99.813% | |
안전보안관 운영 | 보조 | 공공질서및안전 | 4,000,000 | 1,280,000 | 2,720,000 | 32% | |
> 재난대응 역량강화 | |||||||
재난안전상황실 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 15,680,000 | 15,680,000 | 0 | 100% | |
의용소방대 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 13,400,000 | 8,000,000 | 5,400,000 | 59.701% | |
국가재난대응종합훈련 | 보조 | 공공질서및안전 | 10,326,000 | 1,856,000 | 8,470,000 | 17.974% | |
민관군 협력체계 구축 | |||||||
> 민관군협력 증진 | |||||||
향토예비군 육성 | 자체 | 공공질서및안전 | 31,273,000 | 24,916,500 | 6,356,500 | 79.674% | |
통합방위협의회 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 14,300,000 | 14,300,000 | 0 | 100% | |
향토예비군 육성(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 19,100,000 | 19,100,000 | 0 | 100% | |
재난·재해예방 | |||||||
> 재해예방 및 복구능력 강화 | |||||||
소하천 유지보수사업 | 자체 | 공공질서및안전 | 122,110,000 | 50,613,490 | 71,496,510 | 41.449% | |
재해대책 수립 및 추진 | 자체 | 공공질서및안전 | 88,352,000 | 25,182,000 | 63,170,000 | 28.502% | |
복구역량 강화 | 자체 | 공공질서및안전 | 76,240,000 | 13,005,600 | 63,234,400 | 17.059% | |
지역자율방재단 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 13,776,000 | 5,410,000 | 8,366,000 | 39.271% | |
소하천정비(생활)(전환)(전환사업) | 자체 | 공공질서및안전 | 4,969,266,900 | 1,905,259,410 | 3,064,007,490 | 38.341% | |
재난관리기금 심의위원회 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 720,000 | 720,000 | 0 | 100% | |
방재시설물 유지보수사업 | 자체 | 공공질서및안전 | 13,500,000 | 8,583,450 | 4,916,550 | 63.581% | |
자연재해위험개선지구 정비사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 4,565,795,590 | 1,708,219,780 | 2,857,575,810 | 37.413% | |
증평군 재난문자전광판 설치사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0% | |
수해복구(지원) | 자체 | 공공질서및안전 | 152,122,000 | 38,766,620 | 113,355,380 | 25.484% | |
겨울철 국민생활 밀접도로 소형제설장비 지원 | 보조 | 공공질서및안전 | 20,000,000 | 19,648,000 | 352,000 | 98.24% | |
대설한파대책비 | 보조 | 공공질서및안전 | 57,000,000 | 51,162,580 | 5,837,420 | 89.759% | |
초중지구 풍수해 생활권 종합정비사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,400,000,000 | 828,000,000 | 572,000,000 | 59.143% | |
지역자율방재단 지원 | 보조 | 공공질서및안전 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
행정운영경비(재난안전과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 55,605,000 | 55,605,000 | 0 | 100% | |
재무활동(재난안전과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 344,150,000 | 344,150,000 | 0 | 100% | |
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 896,000 | 0 | 896,000 | 0% | |
중대재해 예방 | |||||||
> 안전보건관리체계 구축 | |||||||
중대재해 예방 | 자체 | 일반공공행정 | 46,252,000 | 17,297,000 | 28,955,000 | 37.397% | |
건설교통과 [일반회계] | |||||||
지방도 건설·확포장 | |||||||
> 도로정비 및 유지 | |||||||
도로유지관련 운영 | 자체 | 교통및물류 | 187,054,800 | 117,634,470 | 69,420,330 | 62.888% | |
차선도색 및 소파보수 | 자체 | 교통및물류 | 140,650,000 | 116,174,630 | 24,475,370 | 82.598% | |
시설물 안전점검 및 유지관리 | 자체 | 교통및물류 | 75,000,000 | 48,904,000 | 26,096,000 | 65.205% | |
사곡리 보도 정비사업 | 보조 | 교통및물류 | 241,424,490 | 230,318,020 | 11,106,470 | 95.4% | |
수해복구(면도101호선) | 보조 | 교통및물류 | 419,713,000 | 132,831,910 | 286,881,090 | 31.648% | |
침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업 | 보조 | 교통및물류 | 150,000,000 | 44,704,510 | 105,295,490 | 29.803% | |
> 주민숙원 지역개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 교통및물류 | 1,215,103,740 | 559,415,830 | 655,687,910 | 46.039% | |
소규모 공공시설 안전관리 사업 | 자체 | 교통및물류 | 173,106,860 | 0 | 173,106,860 | 0% | |
소규모 주민숙원사업(보조) | 보조 | 교통및물류 | 568,784,630 | 284,690,180 | 284,094,450 | 50.052% | |
소규모 위험시설 정비사업 | 보조 | 교통및물류 | 1,583,266,210 | 249,442,210 | 1,333,824,000 | 15.755% | |
수해복구(자력) | 자체 | 교통및물류 | 54,167,000 | 54,044,470 | 122,530 | 99.774% | |
> 도로교통안전 개선 | |||||||
어린이보호구역 개선사업(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 416,000,000 | 54,247,860 | 361,752,140 | 13.04% | |
노인보호구역 개선사업(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 162,000,000 | 0 | 162,000,000 | 0% | |
회전교차로 설치사업(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 371,000,000 | 9,561,800 | 361,438,200 | 2.577% | |
건설행정 운영 | |||||||
> 건설행정 지원 | |||||||
지역건설업 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,250,000 | 1,364,400 | 1,885,600 | 41.982% | |
노점상 및 노상적치물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 84,618,000 | 23,282,000 | 61,336,000 | 27.514% | |
국공유 재산 및 교통량 조사 | 자체 | 국토및지역개발 | 8,001,000 | 945,000 | 7,056,000 | 11.811% | |
지방도 접도구역 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,204,000 | 0 | 2,204,000 | 0% | |
> 가로등 | |||||||
가로등 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 696,219,000 | 471,382,220 | 224,836,780 | 67.706% | |
가로등 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 15,340,000 | 0 | 15,340,000 | 0% | |
행정운영경비(건설교통과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 155,857,000 | 61,830,930 | 94,026,070 | 39.672% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 57,240,000 | 57,240,000 | 0 | 100% | |
농촌 경쟁력 강화 | |||||||
> 수리시설물 유지보수 | |||||||
수리시설물 유지보수 | 자체 | 농림해양수산 | 92,765,390 | 43,000,000 | 49,765,390 | 46.353% | |
소규모 수리시설 정비 | 보조 | 농림해양수산 | 15,780,000 | 15,780,000 | 0 | 100% | |
수리시설개보수사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 647,596,990 | 90,685,490 | 556,911,500 | 14.003% | |
대형관정 유지보수 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
소규모 배수개선사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 900,000,000 | 117,877,220 | 782,122,780 | 13.097% | |
> 농촌생활환경조성 | |||||||
기초생활인프라(화성~신통)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 1,077,806,770 | 759,698,050 | 318,108,720 | 70.486% | |
기초생활인프라(남차~덕상)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 797,530,000 | 80,523,700 | 717,006,300 | 10.097% | |
호명~운곡간 도로개설공사 | 자체 | 농림해양수산 | 48,479,000 | 99,440 | 48,379,560 | 0.205% | |
남차~덕상간 도로개설공사 | 보조 | 농림해양수산 | 663,740,220 | 85,000,000 | 578,740,220 | 12.806% | |
기초생활인프라(호명~운곡)(선암~금신)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 900,000,000 | 201,238,140 | 698,761,860 | 22.36% | |
기초생활인프라(남차~용강간)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 690,610,000 | 57,402,100 | 633,207,900 | 8.312% | |
화성~송정간 도로확포장공사 | 자체 | 농림해양수산 | 157,525,000 | 0 | 157,525,000 | 0% | |
기초생활인프라(율리~내봉 3차)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 845,919,600 | 450,361,850 | 395,557,750 | 53.239% | |
기초생활인프라(광덕~문암)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
기초생활인프라(방곡~사곡)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0% | |
재무활동(건설교통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 19,974,000 | 0 | 19,974,000 | 0% | |
교통행정 개선 | |||||||
> 교통행정지원 | |||||||
교통편익증진 | 자체 | 교통및물류 | 47,870,000 | 37,866,800 | 10,003,200 | 79.103% | |
교통봉사관련운영 | 자체 | 교통및물류 | 14,640,000 | 6,770,000 | 7,870,000 | 46.243% | |
교통행정추진 시책업무추진 | 자체 | 교통및물류 | 2,000,000 | 427,700 | 1,572,300 | 21.385% | |
농어촌버스 운송사업 재정지원 | 보조 | 교통및물류 | 14,080,000 | 0 | 14,080,000 | 0% | |
벽지노선손실보상 | 보조 | 교통및물류 | 326,667,000 | 73,963,540 | 252,703,460 | 22.642% | |
교통약자이동편의증진 | 자체 | 교통및물류 | 199,350,000 | 109,672,000 | 89,678,000 | 55.015% | |
시골마을 행복택시 운영지원(농촌형 교통모델) | 보조 | 교통및물류 | 100,000,000 | 38,136,880 | 61,863,120 | 38.137% | |
운수업체 지원 | 자체 | 교통및물류 | 2,100,000,000 | 373,292,070 | 1,726,707,930 | 17.776% | |
택시 카드결제 수수료 지원 | 보조 | 교통및물류 | 16,600,000 | 0 | 16,600,000 | 0% | |
택시 운행정보관리시스템 구축 | 자체 | 교통및물류 | 1,300,000 | 1,256,000 | 44,000 | 96.615% | |
공공형 버스지원(농촌형 교통모델) | 보조 | 교통및물류 | 120,000,000 | 31,471,780 | 88,528,220 | 26.226% | |
고령운전자 운전면허 반납지원 | 보조 | 교통및물류 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 100% | |
차량등록업무보조 | 자체 | 교통및물류 | 17,354,000 | 10,333,280 | 7,020,720 | 59.544% | |
특별교통수단 운영비지원 | 보조 | 교통및물류 | 32,000,000 | 800,000 | 31,200,000 | 2.5% | |
광역이동 전용 특별교통수단 운영비 지원 | 보조 | 교통및물류 | 18,620,000 | 0 | 18,620,000 | 0% | |
대중교통비 환급 지원(K-패스) | 보조 | 교통및물류 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
택시공급 중기계획 수립 | 자체 | 교통및물류 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
> 교통편의시설 원활한 수송지원 | |||||||
교통편의시설관리 | 자체 | 교통및물류 | 465,796,000 | 126,798,970 | 338,997,030 | 27.222% | |
신동리 주거주차장 조성사업(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 1,008,714,900 | 286,425,440 | 722,289,460 | 28.395% | |
교통편의시설관리(보조) | 보조 | 교통및물류 | 11,565,000 | 0 | 11,565,000 | 0% | |
무인교통단속장비 등 설치(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 | 0% | |
도시건축과 [일반회계] | |||||||
살고싶은 지역 쾌적한 도시만들기 | |||||||
> 미래지향적 도시계획관리 | |||||||
도시계획의 체계적 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 22,900,000 | 19,635,090 | 3,264,910 | 85.743% | |
도시계획 시설장비 및 서버유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 40,000,000 | 25,620,000 | 14,380,000 | 64.05% | |
군기본계획 및 관리계획 결정(변경) | 자체 | 국토및지역개발 | 293,821,000 | 193,112,000 | 100,709,000 | 65.724% | |
증평군 군계획시설 단계별 집행계획(재정비) 수립 | 자체 | 국토및지역개발 | 22,000,000 | 15,000,000 | 7,000,000 | 68.182% | |
성장관리계획 수립 | 자체 | 국토및지역개발 | 127,440,000 | 0 | 127,440,000 | 0% | |
> 쾌적한 도시환경조성 | |||||||
증평 연탄~산업단지간 연계도로개설공사(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,300,619,660 | 262,418,180 | 1,038,201,480 | 20.176% | |
지하도 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 10,320,000 | 5,320,000 | 5,000,000 | 51.55% | |
증평시가지 도로정비 및 소파보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 290,000,000 | 71,738,030 | 218,261,970 | 24.737% | |
군계획도로 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 49,279,000 | 17,320,110 | 31,958,890 | 35.147% | |
자전거시설 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 50,659,000 | 15,055,840 | 35,603,160 | 29.72% | |
시설물안전법 점검 용역 | 자체 | 국토및지역개발 | 46,000,000 | 32,500,000 | 13,500,000 | 70.652% | |
장동리 보도육교 승강기 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 11,700,000 | 8,135,000 | 3,565,000 | 69.53% | |
자전거도로 보수 및 위험구간 개선 | 자체 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 67,900,420 | 32,099,580 | 67.9% | |
진성빌라~대원빌라간 도로개설공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 314,790,770 | 73,591,920 | 241,198,850 | 23.378% | |
농협한삼인~철도변간 도로개설공사 2구간 | 자체 | 국토및지역개발 | 42,094,880 | 42,094,880 | 0 | 100% | |
증평종합운동장~삼보로간 도로개설공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,854,570,100 | 85,888,870 | 2,768,681,230 | 3.009% | |
보건복지로(중로2-29호) 확포장공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,675,525,200 | 23,632,000 | 1,651,893,200 | 1.41% | |
개발행위 DB운영 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 12,000,000 | 7,700,000 | 4,300,000 | 64.167% | |
증평초 앞 교통위험구간 개선사업(소로2-25호) | 보조 | 국토및지역개발 | 498,311,000 | 5,955,400 | 492,355,600 | 1.195% | |
여름철 풍수해 취약지역 자동차단시설 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 29,159,420 | 0 | 29,159,420 | 0% | |
수해복구(지원) | 보조 | 국토및지역개발 | 224,593,000 | 35,000,000 | 189,593,000 | 15.584% | |
증평대교(상행) 도로구간 보수공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 180,327,970 | 19,672,030 | 90.164% | |
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 220,000,000 | 50,156,970 | 169,843,030 | 22.799% | |
증평시가지 보행환경 개선(횡단보도 턱낮추기 사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 8,900,000 | 91,100,000 | 8.9% | |
> 지속가능한 도시만들기 | |||||||
증평군민 자전거보험 지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 21,000,000 | 19,693,530 | 1,306,470 | 93.779% | |
증평자전거대행진 | 자체 | 국토및지역개발 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
어린이자전거 교통안전교육장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 9,280,000 | 9,280,000 | 0 | 100% | |
도시재생 인정사업(창동리) | 보조 | 국토및지역개발 | 29,060,000 | 0 | 29,060,000 | 0% | |
무단방치자전거 계도 | 자체 | 국토및지역개발 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100% | |
도시재생 뉴딜사업(윗장뜰) | 보조 | 국토및지역개발 | 3,476,435,750 | 145,629,350 | 3,330,806,400 | 4.189% | |
지자체 저출산 대응 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 318,774,750 | 318,774,750 | 0 | 100% | |
창의파크 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 126,368,000 | 17,062,080 | 109,305,920 | 13.502% | |
행정운영경비(도시건축과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 50,100,000 | 50,100,000 | 0 | 100% | |
인력운영비 | 자체 | 기타 | 41,402,000 | 17,140,980 | 24,261,020 | 41.401% | |
재무활동(도시건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 47,920,000 | 0 | 47,920,000 | 0% | |
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
건축행정건실화구현 | |||||||
> 신뢰받는 건축행정 구현 | |||||||
건축행정운영 | 자체 | 사회복지 | 44,171,000 | 31,707,000 | 12,464,000 | 71.782% | |
살고싶은 도시환경 조성 | |||||||
> 공동주택지원 | |||||||
공동주택지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,500,000 | 80,450,000 | 120,050,000 | 40.125% | |
영구임대아파트 공동전기요금 지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,000,000 | 2,882,200 | 117,800 | 96.073% | |
> 주거환경개선 | |||||||
농촌빈집정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 7,500,000 | 12,500,000 | 37.5% | |
이사비지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,200,000 | 2,800,000 | 2,400,000 | 53.846% | |
전세보증금반환보증 보증료 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 23,524,000 | 176,350 | 23,347,650 | 0.75% | |
빈집실태조사사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50% | |
농촌 취약계층 주거개선 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 | 0% | |
> 살기좋은 지역만들기 | |||||||
옥외광고물 환경정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 46,097,000 | 13,880,010 | 32,216,990 | 30.11% | |
주택행정운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,780,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 50% | |
증평군 경관계획 재정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 182,000,000 | 0 | 182,000,000 | 0% | |
증평군 야간경관 명소화 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 34,300,000 | 0 | 34,300,000 | 0% | |
보건소 [일반회계] | |||||||
건강 증진 | |||||||
> 삶의 질 향상을 위한 건강증진 | |||||||
건강증진사업관리 | 보조 | 보건 | 141,834,000 | 48,278,210 | 93,555,790 | 34.039% | |
지역사회중심금연지원서비스 | 보조 | 보건 | 118,868,000 | 42,050,330 | 76,817,670 | 35.376% | |
> 찾아가는 보건의료서비스 | |||||||
이동순회 진료사업 | 자체 | 보건 | 9,260,000 | 7,386,510 | 1,873,490 | 79.768% | |
구강보건 홍보 및 교육사업 | 자체 | 보건 | 3,405,000 | 0 | 3,405,000 | 0% | |
재가암환자관리 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
헌혈 장려사업 | 자체 | 보건 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
신속대응반 운영지원 | 보조 | 보건 | 1,990,000 | 0 | 1,990,000 | 0% | |
방문건강관리사업 | 보조 | 보건 | 15,302,000 | 2,360,200 | 12,941,800 | 15.424% | |
> 내실있는 보건의료서비스 | |||||||
선진보건행정 추진 | 자체 | 보건 | 28,275,000 | 9,328,400 | 18,946,600 | 32.992% | |
민원실 운영 | 자체 | 보건 | 8,026,000 | 4,187,110 | 3,838,890 | 52.169% | |
진료서비스 운영 | 자체 | 보건 | 39,742,000 | 16,010,820 | 23,731,180 | 40.287% | |
검진서비스 운영 | 자체 | 보건 | 38,970,000 | 18,463,700 | 20,506,300 | 47.379% | |
도안보건지소 운영 | 자체 | 보건 | 42,630,000 | 13,793,320 | 28,836,680 | 32.356% | |
보건진료 전담공무원 보수교육 | 보조 | 보건 | 360,000 | 360,000 | 0 | 100% | |
보건진료소 운영 | 자체 | 보건 | 21,986,000 | 7,785,410 | 14,200,590 | 35.411% | |
보건진료소 보조인력 지원 | 보조 | 보건 | 5,859,000 | 2,432,790 | 3,426,210 | 41.522% | |
자동심장충격기 보급 지원 | 보조 | 보건 | 6,400,000 | 418,000 | 5,982,000 | 6.531% | |
> 출산장려 지원 | |||||||
난임부부 시술비 지원 사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 100,000,000 | 38,310,000 | 61,690,000 | 38.31% | |
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 149,660,000 | 88,252,200 | 61,407,800 | 58.968% | |
기저귀 및 조제분유 지원 | 보조 | 보건 | 119,000,000 | 53,780,000 | 65,220,000 | 45.193% | |
첫만남 이용권 지원 | 보조 | 보건 | 349,000,000 | 280,000,000 | 69,000,000 | 80.229% | |
출산육아수당 지원 | 보조 | 보건 | 167,000,000 | 80,664,000 | 86,336,000 | 48.302% | |
임산부 산후조리비 지원 | 보조 | 보건 | 81,500,000 | 0 | 81,500,000 | 0% | |
군 지역 임산부 교통비 지급 | 보조 | 보건 | 52,500,000 | 3,598,660 | 48,901,340 | 6.855% | |
임신 사전건강관리 지원 | 보조 | 보건 | 17,660,000 | 1,085,200 | 16,574,800 | 6.145% | |
> 여성과 어린이 건강증진 | |||||||
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 보조 | 보건 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
표준모자보건수첩 제작 | 보조 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
선천성 대사이상검사 및 환아관리 | 보조 | 보건 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 50% | |
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 1,925,810 | 2,074,190 | 48.145% | |
선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 보조 | 보건 | 100,000 | 8,000 | 92,000 | 8% | |
청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 1,800,000 | 684,000 | 1,116,000 | 38% | |
고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 보건 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 50% | |
의료급여수급권자 영유아 건강검진 | 보조 | 보건 | 724,000 | 543,000 | 181,000 | 75% | |
방역·구호 | |||||||
> 감염병 관리 | |||||||
한센병환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 2,262,000 | 0 | 2,262,000 | 0% | |
국가예방접종 실시 | 보조 | 보건 | 597,396,000 | 153,762,380 | 443,633,620 | 25.739% | |
방역소독사업 | 자체 | 보건 | 91,952,000 | 54,167,660 | 37,784,340 | 58.909% | |
임시 예방접종 | 자체 | 보건 | 257,144,000 | 83,663,030 | 173,480,970 | 32.535% | |
감염병 예방사업 | 자체 | 보건 | 55,448,000 | 6,507,880 | 48,940,120 | 11.737% | |
한센병 관리사업 | 자체 | 보건 | 14,900,000 | 7,450,000 | 7,450,000 | 50% | |
결핵관리사업 | 보조 | 보건 | 50,850,000 | 18,678,840 | 32,171,160 | 36.733% | |
에이즈 및 성병예방 | 보조 | 보건 | 12,314,000 | 2,157,300 | 10,156,700 | 17.519% | |
코로나19 격리입원치료비 지원 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 10,914,210 | 9,085,790 | 54.571% | |
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) | 보조 | 보건 | 95,144,000 | 1,431,530 | 93,712,470 | 1.505% | |
보건소결핵진단 검사지원 | 보조 | 보건 | 2,120,000 | 0 | 2,120,000 | 0% | |
코로나19 검사 양성자 감시사업 | 보조 | 보건 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
> 만성병 관리 | |||||||
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 57,940,000 | 57,940,000 | 0 | 100% | |
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영 | 보조 | 보건 | 67,792,000 | 67,792,000 | 0 | 100% | |
만성질환 전문가 육성(FMTP) | 보조 | 보건 | 2,676,000 | 2,676,000 | 0 | 100% | |
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 | 보조 | 보건 | 1,836,000 | 1,836,000 | 0 | 100% | |
> 정신보건사업 | |||||||
정신질환자 사회복귀시설 운영 | 자체 | 보건 | 129,034,000 | 62,494,000 | 66,540,000 | 48.432% | |
치매치료관리비(약제비) 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 62,440,000 | 43,708,000 | 18,732,000 | 70% | |
치매환자 돌봄재활지원 | 보조 | 보건 | 26,500,000 | 9,242,340 | 17,257,660 | 34.877% | |
기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 51,500,000 | 40,880,000 | 10,620,000 | 79.379% | |
자살예방 및 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 40,720,000 | 32,576,000 | 8,144,000 | 80% | |
인지재활프로그램 운영 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 4,120,620 | 5,879,380 | 41.206% | |
자살위험자 응급개입치료비 지원 | 보조 | 보건 | 7,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 50% | |
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 | 보조 | 보건 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 100% | |
치매안심센터 운영지원 | 보조 | 보건 | 341,479,000 | 107,085,900 | 234,393,100 | 31.359% | |
치매노인 공공후견 지원 | 보조 | 보건 | 2,800,000 | 348,300 | 2,451,700 | 12.439% | |
지역사회 자살예방 네트워크 구축 | 보조 | 보건 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 50% | |
우울증환자 치료관리비 지원 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
정신건강복지센터 인력확충 | 보조 | 보건 | 460,560,000 | 368,448,000 | 92,112,000 | 80% | |
정신질환자 치료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 4,302,000 | 4,302,000 | 0 | 100% | |
정신건강복지센터 자살예방지원 인력지원 | 보조 | 보건 | 37,853,000 | 30,282,400 | 7,570,600 | 80% | |
통합정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 151,000,000 | 120,800,000 | 30,200,000 | 80% | |
군민 마음건강 증진 | 보조 | 보건 | 134,200,000 | 0 | 134,200,000 | 0% | |
> 국가 암관리 | |||||||
암환자 의료비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 40,000,000 | 7,856,690 | 32,143,310 | 19.642% | |
국가암관리 | 보조 | 보건 | 51,000,000 | 24,909,500 | 26,090,500 | 48.842% | |
의료급여수급권자 일반 건강검진 | 보조 | 보건 | 8,500,000 | 6,375,000 | 2,125,000 | 75% | |
의료급여수급권자 건강검진 관리 | 보조 | 보건 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0% | |
행정운영경비(보건소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 448,787,000 | 168,136,610 | 280,650,390 | 37.465% | |
건강증진사업관리(인건비) | 보조 | 기타 | 263,654,000 | 108,484,030 | 155,169,970 | 41.146% | |
방문건강관리사업(인건비) | 보조 | 기타 | 209,099,000 | 84,660,360 | 124,438,640 | 40.488% | |
지역사회중심 금연지원서비스(인건비) | 보조 | 기타 | 39,520,000 | 15,612,040 | 23,907,960 | 39.504% | |
예방접종등록센터 운영(인건비) | 보조 | 기타 | 36,401,000 | 15,052,220 | 21,348,780 | 41.351% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 98,110,000 | 25,583,390 | 72,526,610 | 26.076% | |
보건소 운영지원 | |||||||
> 공공보건.의료기관 기능강화 | |||||||
공공시설물 유지관리 | 자체 | 보건 | 230,189,000 | 84,063,480 | 146,125,520 | 36.519% | |
의료장비 및 전산장비 유지관리 | 자체 | 보건 | 8,998,000 | 2,023,740 | 6,974,260 | 22.491% | |
농어촌 보건의료서비스 개선사업 | 보조 | 보건 | 11,700,000 | 0 | 11,700,000 | 0% | |
재무활동(보건소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 204,861,000 | 87,902,150 | 116,958,850 | 42.908% | |
농업기술센터 [일반회계] | |||||||
농업 경쟁력 강화 | |||||||
> 스마트농업 인력육성 | |||||||
농업인단체 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 73,700,000 | 20,027,400 | 53,672,600 | 27.174% | |
새해농업인실용교육 및 품목별 농업인교육 | 자체 | 농림해양수산 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
농업인대학 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 4,120,000 | 9,880,000 | 29.429% | |
농촌지도사업 활력화 지원(인력육성팀) | 보조 | 농림해양수산 | 59,320,000 | 44,195,000 | 15,125,000 | 74.503% | |
지역특화농업기술 정보화인력 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 2,120,300 | 7,879,700 | 21.203% | |
농업기술 전문교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,200,000 | 460,000 | 3,740,000 | 10.952% | |
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 2,400,000 | 3,600,000 | 40% | |
> 농촌지도 기반조성 | |||||||
청사시설 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 136,074,000 | 75,704,290 | 60,369,710 | 55.635% | |
농촌지도사업 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 10,870,000 | 3,942,900 | 6,927,100 | 36.273% | |
허브랜드 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 67,020,000 | 16,867,140 | 50,152,860 | 25.167% | |
산책로 및 조경지(소공연장 등) 환경정비 | 자체 | 농림해양수산 | 28,752,000 | 12,937,960 | 15,814,040 | 44.998% | |
농산물 종합가공지원센터 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0% | |
농촌지도사업 활력화 지원(지도기획팀) | 보조 | 농림해양수산 | 840,000 | 210,000 | 630,000 | 25% | |
> 미래농업 기술보급지원 | |||||||
기술보급사업 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 5,940,000 | 2,065,060 | 3,874,940 | 34.765% | |
농업 신기술 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 530,000,000 | 224,189,300 | 305,810,700 | 42.3% | |
새기술보급사업 확산 | 보조 | 농림해양수산 | 202,150,000 | 60,036,640 | 142,113,360 | 29.699% | |
원예 ·특작 새기술 보급 | 자체 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 50% | |
고품질안정축산물 생산 경쟁력 제고 | 자체 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 50% | |
종합검정실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 10,880,000 | 3,919,700 | 6,960,300 | 36.027% | |
쌀직불금 행정경비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 100% | |
유용미생물배양실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 43,720,000 | 11,853,920 | 31,866,080 | 27.113% | |
종합분석실 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,400,000 | 3,570,000 | 22,830,000 | 13.523% | |
새기술실증포 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 46,901,000 | 16,658,040 | 30,242,960 | 35.517% | |
농작물병해충 방제비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 0% | |
원예치료실 및 테마파크시설 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 24,116,000 | 4,900,110 | 19,215,890 | 20.319% | |
병해충 방제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 127,300,000 | 0 | 127,300,000 | 0% | |
시설하우스 지역 실증재배 | 자체 | 농림해양수산 | 27,841,000 | 9,670,650 | 18,170,350 | 34.735% | |
농작물병해충 관찰포 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
식량작물 경쟁력 강화 | 자체 | 농림해양수산 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | 100% | |
가축분뇨 부숙도 측정 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 18,545,000 | 4,053,070 | 14,491,930 | 21.855% | |
병해충 예찰방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 47,000,000 | 11,241,260 | 35,758,740 | 23.918% | |
영농부산물 안전처리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 105,000,000 | 73,153,750 | 31,846,250 | 69.67% | |
지역특화 우수품종 보급(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
> 농촌자원 가치 확산 | |||||||
농촌여성 과제교육 | 자체 | 농림해양수산 | 26,318,000 | 4,425,620 | 21,892,380 | 16.816% | |
생활개선회 특별활동 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,450,000 | 0 | 3,450,000 | 0% | |
농촌생활활력화 새기술보급 | 보조 | 농림해양수산 | 48,710,000 | 21,565,940 | 27,144,060 | 44.274% | |
생활과학실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 3,150,000 | 1,134,950 | 2,015,050 | 36.03% | |
농촌노인 여가문화 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
농촌여성 활력화 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
생산현장 찾아가는 소비자 그린투어 | 자체 | 농림해양수산 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 0% | |
농촌 어르신 복지실천 시범(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 10,000,000 | 40,000,000 | 20% | |
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 | 보조 | 농림해양수산 | 5,500,000 | 5,367,790 | 132,210 | 97.596% | |
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 24,000,000 | 6,000,000 | 80% | |
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
농업인 안전실천 역량강화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 5,260,000 | 740,000 | 87.667% | |
> 농업기계 서비스 지원 | |||||||
농업기계 순회교육 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 13,812,000 | 9,854,300 | 3,957,700 | 71.346% | |
농업기계 안전교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,200,000 | 4,950,000 | 5,250,000 | 48.529% | |
농업기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 76,592,000 | 50,461,810 | 26,130,190 | 65.884% | |
교육용 농업기계 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
농작업 대행 서비스센터 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 110,000,000 | 40,953,750 | 69,046,250 | 37.231% | |
농촌지도사업 활력화 지원(농업기계팀) | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 13,768,860 | 1,231,140 | 91.792% | |
행정운영경비(농업기술센터) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 332,227,000 | 125,178,010 | 207,048,990 | 37.678% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 60,140,000 | 21,970,410 | 38,169,590 | 36.532% | |
재무활동(농업기술센터) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 587,345,000 | 580,549,000 | 6,796,000 | 98.843% | |
수도사업소 [일반회계] | |||||||
상수도 · 식수 관리 | |||||||
> 상수도 정비·관리 | |||||||
지방상수도현대화사업 | 보조 | 환경 | 2,919,000,000 | 2,919,000,000 | 0 | 100% | |
도안, 증평2산업단지 배수지 소형생물 대응체계 구축사업 | 보조 | 환경 | 1,040,000,000 | 0 | 1,040,000,000 | 0% | |
은행정길 상수관로 확장사업 | 보조 | 환경 | 98,000,000 | 34,841,340 | 63,158,660 | 35.552% | |
하수도 관리 | |||||||
> 지하수 관리 | |||||||
지하수유지관리 | 자체 | 환경 | 213,456,000 | 93,897,250 | 119,558,750 | 43.989% | |
지하수 방치공 원상복구 지원 사업 | 보조 | 환경 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 50,250,000 | 20,256,130 | 29,993,870 | 40.311% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 34,260,000 | 11,266,060 | 22,993,940 | 32.884% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,320,096,000 | 3,581,391,000 | 1,738,705,000 | 67.318% | |
상하수도운영·지원 | |||||||
> 상하수도운영·지원 | |||||||
청사운영관리 | 자체 | 환경 | 45,066,000 | 18,360,840 | 26,705,160 | 40.742% | |
상하수도추진지원 | 자체 | 환경 | 2,700,000 | 1,039,000 | 1,661,000 | 38.481% | |
휴양랜드사업소 [일반회계] | |||||||
명품 산림휴양 육성 | |||||||
> 명품휴양림 육성 및 운영 | |||||||
좌구산휴양림 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 937,656,000 | 340,806,810 | 596,849,190 | 36.347% | |
율리휴양촌 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 210,856,000 | 81,347,990 | 129,508,010 | 38.58% | |
휴양랜드 공원시설 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 108,829,000 | 18,086,400 | 90,742,600 | 16.619% | |
> 휴양랜드사업소 운영 | |||||||
휴양랜드사업소 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 38,680,000 | 12,001,510 | 26,678,490 | 31.028% | |
행정운영경비(휴양랜드사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비(휴양랜드사업소) | 자체 | 기타 | 41,240,000 | 14,102,140 | 27,137,860 | 34.195% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 147,224,000 | 58,679,890 | 88,544,110 | 39.858% | |
재무활동(휴양랜드사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 497,000 | 0 | 497,000 | 0% | |
휴양시설 보완 및 조성 | |||||||
> 쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영 | |||||||
자연휴양림(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 19,690,000 | 480,310,000 | 3.938% | |
좌구산휴양랜드 시설보완 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 105,660,000 | 25,181,180 | 80,478,820 | 23.832% | |
별천지워터스퀘어 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 54,100,000 | 0 | 54,100,000 | 0% | |
좌구산휴양림 트리하우스 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 20,240,000 | 479,760,000 | 4.048% | |
휴양문화공간 조성 | |||||||
> 다시 찾고싶은 휴양문화공간 조성 및 운영 | |||||||
산림서비스도우미(숲해설 위탁 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 58,668,000 | 46,934,400 | 11,733,600 | 80% | |
좌구산천문대 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 163,695,000 | 57,992,000 | 105,703,000 | 35.427% | |
산림레포츠 시설 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 257,851,000 | 69,794,240 | 188,056,760 | 27.068% | |
좌구산 숲 명상의 집 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 166,463,000 | 59,820,580 | 106,642,420 | 35.936% | |
산림서비스도우미(유아숲 교육 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 88,002,000 | 70,401,600 | 17,600,400 | 80% | |
좌구산캠핑공원 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 53,235,000 | 16,069,190 | 37,165,810 | 30.185% | |
별천지 숲 인성학교 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 187,050,000 | 66,588,150 | 120,461,850 | 35.599% | |
치유 의료관광 융복합 클러스터 사업(국가직접지원) | 보조 | 국토및지역개발 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0% | |
증평읍 [일반회계] | |||||||
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민생활기반시설 정비보수 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 85,410,000 | 26,062,700 | 59,347,300 | 30.515% | |
> 행정 지원단체 관리 | |||||||
통리반장활동보상금 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 555,640,000 | 230,120,000 | 325,520,000 | 41.415% | |
방위협의회 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,016,000 | 120,000 | 1,896,000 | 5.952% | |
이장 활동 및 홍보지원 | 자체 | 일반공공행정 | 6,560,000 | 3,062,500 | 3,497,500 | 46.684% | |
주민의식 함양지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,500,000 | 1,494,900 | 5,100 | 99.66% | |
농지위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 7,920,000 | 2,555,000 | 5,365,000 | 32.26% | |
증평면 탄생 110주년 기념 | 자체 | 일반공공행정 | 25,000,000 | 330,000 | 24,670,000 | 1.32% | |
> 고객만족 행정서비스 운영 | |||||||
청사관리 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 199,294,000 | 59,515,540 | 139,778,460 | 29.863% | |
주민생활지원 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 315,000 | 0 | 315,000 | 0% | |
민원실운영 | 자체 | 일반공공행정 | 32,679,000 | 17,834,400 | 14,844,600 | 54.574% | |
재해 및 재난 대책 | 자체 | 일반공공행정 | 9,060,000 | 2,132,000 | 6,928,000 | 23.532% | |
> 주민자치회 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 39,980,000 | 4,500,500 | 35,479,500 | 11.257% | |
주민자치회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 36,200,000 | 7,392,000 | 28,808,000 | 20.42% | |
행정운영경비(증평읍) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 23,915,000 | 9,848,100 | 14,066,900 | 41.18% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 73,770,000 | 20,999,310 | 52,770,690 | 28.466% | |
사회복지 기반조성 | |||||||
> 사회취약계층 지원 | |||||||
지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 4,480,000 | 1,610,000 | 2,870,000 | 35.938% | |
도안면 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(도안면) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 50,269,000 | 21,303,310 | 28,965,690 | 42.379% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 41,450,000 | 13,758,470 | 27,691,530 | 33.193% | |
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치프로그램 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 26,830,000 | 3,434,900 | 23,395,100 | 12.802% | |
주민자치회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 23,550,000 | 5,089,500 | 18,460,500 | 21.611% | |
문화센터 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 14,622,000 | 5,588,390 | 9,033,610 | 38.219% | |
> 주민생활기반시설정비보수 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 71,825,000 | 28,447,000 | 43,378,000 | 39.606% | |
> 행정지원조직 관리 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 148,320,000 | 62,945,000 | 85,375,000 | 42.439% | |
방위협의회 운영보상 | 자체 | 일반공공행정 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0% | |
농지위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 7,080,000 | 512,800 | 6,567,200 | 7.243% | |
> 고객만족 행정서비스 운영 | |||||||
청사관리 | 자체 | 일반공공행정 | 137,772,000 | 18,115,610 | 119,656,390 | 13.149% | |
행정서비스운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0% | |
민원실 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 2,290,000 | 666,300 | 1,623,700 | 29.096% | |
재난재해 예방활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 12,080,000 | 1,248,200 | 10,831,800 | 10.333% | |
> 사회취약계층 지원 | |||||||
지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,240,000 | 490,000 | 1,750,000 | 21.875% | |
의회사무과 [일반회계] | |||||||
지방의회 운영 지원 | |||||||
> 군민과 함께하는 의정활동 구현 | |||||||
내실 있는 지방의회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 109,513,000 | 41,833,680 | 67,679,320 | 38.2% | |
군민과 함께하는 의정활동 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 516,394,000 | 200,732,860 | 315,661,140 | 38.872% | |
의정활동 홍보기능 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 208,784,000 | 70,666,000 | 138,118,000 | 33.846% | |
의정 수행에 대한 역량제고 | 자체 | 일반공공행정 | 55,300,000 | 30,380,000 | 24,920,000 | 54.937% | |
행정운영경비(의회사무과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 34,260,000 | 13,984,610 | 20,275,390 | 40.819% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 43,635,000 | 7,936,450 | 35,698,550 | 18.188% | |
수도사업소 [상수도특별회계] | |||||||
상수도 · 식수 관리 | |||||||
> 상수도 정비·관리 | |||||||
상수도 요금관리 | 자체 | 환경 | 96,623,000 | 32,908,250 | 63,714,750 | 34.058% | |
상수도시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 725,077,000 | 126,621,420 | 598,455,580 | 17.463% | |
상수도 계량업무 추진 | 자체 | 환경 | 879,412,000 | 78,614,530 | 800,797,470 | 8.939% | |
상수도긴급공사 | 자체 | 환경 | 665,299,000 | 255,263,400 | 410,035,600 | 38.368% | |
수탁공사 | 자체 | 환경 | 208,713,000 | 37,833,050 | 170,879,950 | 18.127% | |
상수관로 개선공사 | 자체 | 환경 | 940,999,310 | 108,433,260 | 832,566,050 | 11.523% | |
상수관로 확장공사 | 자체 | 환경 | 1,100,000,000 | 145,696,180 | 954,303,820 | 13.245% | |
광역상수도 정수 구입 | 자체 | 환경 | 2,547,552,000 | 1,617,210,000 | 930,342,000 | 63.481% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 104,814,000 | 40,712,260 | 64,101,740 | 38.842% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 13,440,000 | 4,401,600 | 9,038,400 | 32.75% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
경제기업과 [발전소주변지역지원사업특별회계] | |||||||
전략산업육성 | |||||||
> 태양광산업 육성 | |||||||
발전소 주변지역 지원사업(기본지원사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 100% | |
복지지원과 [의료급여기금특별회계] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 의료급여 지원 | |||||||
의료급여 | 보조 | 사회복지 | 85,409,000 | 43,352,150 | 42,056,850 | 50.758% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(자체) | 자체 | 일반공공행정 | 21,915,000 | 0 | 21,915,000 | 0% | |
건설교통과 [주차장사업특별회계] | |||||||
교통행정 개선 | |||||||
> 주정차 질서유지 | |||||||
주정차지도단속 | 자체 | 교통및물류 | 183,645,000 | 46,100,950 | 137,544,050 | 25.103% | |
주차장 조성 | 자체 | 교통및물류 | 67,158,000 | 19,283,070 | 47,874,930 | 28.713% | |
경제기업과 [일반산업단지특별회계] | |||||||
일반산업단지 조성 | |||||||
> 일반산업단지 조성 지원 | |||||||
일반산업단지 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 622,000 | 0 | 622,000 | 0% | |
수도사업소 [하수도공기업특별회계] | |||||||
하수도 관리 | |||||||
> 하수도 정비·관리 | |||||||
하수도 운영관리 | 자체 | 환경 | 34,550,000 | 0 | 34,550,000 | 0% | |
증평위생처리장 운영 | 자체 | 환경 | 1,387,595,770 | 0 | 1,387,595,770 | 0% | |
수질개선사업소 운영 | 자체 | 환경 | 3,718,201,000 | 0 | 3,718,201,000 | 0% | |
하수도보수 및 수탁공사 | 자체 | 환경 | 266,908,000 | 0 | 266,908,000 | 0% | |
하수도 준설 | 자체 | 환경 | 141,813,000 | 0 | 141,813,000 | 0% | |
수질개선사업소 보수공사 | 자체 | 환경 | 1,144,551,610 | 0 | 1,144,551,610 | 0% | |
하수관로정비 BTL 운영관리 | 자체 | 환경 | 366,000,000 | 0 | 366,000,000 | 0% | |
하수관로정비BTL임대료 | 보조 | 환경 | 1,985,000,000 | 0 | 1,985,000,000 | 0% | |
특정업무수행활동 지원 | 자체 | 환경 | 7,680,000 | 0 | 7,680,000 | 0% | |
하수관로 기술진단 | 자체 | 환경 | 113,939,000 | 0 | 113,939,000 | 0% | |
증평 공공하수처리시설 개량 | 보조 | 환경 | 7,610,377,530 | 0 | 7,610,377,530 | 0% | |
도안2처리분구 하수관로정비사업 | 보조 | 환경 | 1,809,843,920 | 0 | 1,809,843,920 | 0% | |
연탄리 배수펌프장설치사업 | 자체 | 환경 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 311,975,000 | 0 | 311,975,000 | 0% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
복지지원과 [사회복지기금] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 저소득 주민자녀 지원 | |||||||
저소득 주민자녀 장학금 지급 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 국민기초수급자 자활 자립지원 | |||||||
국민기초수급자 자립지원 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,331,618,000 | 0 | 1,331,618,000 | 0% | |
환경위생과 [폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금] | |||||||
청소관리 | |||||||
> 폐기물처리시설 주변지역주민 지원 | |||||||
광덕주민협의체 지원 | 자체 | 환경 | 504,000,000 | 492,000,000 | 12,000,000 | 97.619% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 136,000 | 0 | 136,000 | 0% | |
재무과 [청사건립기금] | |||||||
재무활동(재무과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
청사 증축 및 신축 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 12,511,471,000 | 0 | 12,511,471,000 | 0% | |
농업유통과 [농축산물가격안정기금] | |||||||
농촌 복지여건 개선을 통한 삶의 질 향상 | |||||||
> 농축산물가격안정기금사업 | |||||||
농축산물가격안정기금 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 101,120,000 | 0 | 101,120,000 | 0% | |
재무활동(농업유통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,386,603,000 | 0 | 1,386,603,000 | 0% | |
행복돌봄과 [양성평등기금] | |||||||
여성 복지 증진 및 보육 지원 | |||||||
> 양성평등기금사업 | |||||||
양성평등사회실현 | 자체 | 사회복지 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
재무활동(행복돌봄과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
양성평등기금 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 1,065,163,000 | 0 | 1,065,163,000 | 0% | |
도시건축과 [옥외광고발전기금] | |||||||
재무활동(도시건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 190,021,000 | 0 | 190,021,000 | 0% | |
살고싶은 도시환경 조성 | |||||||
> 옥외광고물등 환경개선 | |||||||
옥외광고물등 환경개선(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
기획예산과 [통합재정안정화기금] | |||||||
재무활동(기획예산과) | |||||||
> 내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | 0 | 100% | |
> 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 5,649,830,000 | 0 | 5,649,830,000 | 0% | |
환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
식품·위생 관리 | |||||||
> 식품진흥기금 | |||||||
식품진흥기금 활성화 | 자체 | 보건 | 4,000,000 | 2,232,000 | 1,768,000 | 55.8% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 218,156,000 | 0 | 218,156,000 | 0% | |
자치행정과 [고향사랑기금] | |||||||
재무활동(자치행정과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 352,311,000 | 0 | 352,311,000 | 0% | |
고향사랑기금 운용 | |||||||
> 고향사랑기부제 운영 및 활성화 | |||||||
고향사랑기부제 기본운영 | 자체 | 일반공공행정 | 16,020,000 | 3,627,690 | 12,392,310 | 22.645% | |
재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
재난·재해예방 | |||||||
> 재난 예방 및 복구 | |||||||
재난관리기금 사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
재난상황 긴급대응비 | 자체 | 공공질서및안전 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
재무활동(재난안전과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,455,179,000 | 0 | 1,455,179,000 | 0% | |
농업기술센터 [농촌전문인력육성기금] | |||||||
재무활동(농업기술센터) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 580,549,000 | 0 | 580,549,000 | 0% |